|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток № 2
до рішення селищної ради № 1947-VIII від 15.12.2021 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Додаток № 3до рішення селищної ради № 36-VIII від 24.12.2020" |
РОЗПОДІЛ
видатків селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2021 рік |
|
15503000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Код програмної класифікації видатків та кредитування |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Всього |
видатки споживання |
з них |
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
з них |
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
видатки розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
|
|
|
0100000 |
|
|
Великомихайлівська селищна рада |
29 186 244 |
29 186 244 |
12 152 791 |
1 348 700 |
|
4 814 450 |
87 765 |
|
|
4 726 685 |
4 726 685 |
34 000 694 |
|
0110000 |
|
|
Великомихайлівська селищна рада |
29 186 244 |
29 186 244 |
12 152 791 |
1 348 700 |
|
4 814 450 |
87 765 |
|
|
4 726 685 |
4 726 685 |
34 000 694 |
|
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
11 560 182 |
11 560 182 |
9 666 554 |
627 100 |
|
2 620 284 |
|
|
|
2 620 284 |
2 620 284 |
14 180 466 |
|
0113110 |
3110 |
|
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
17 330 |
17 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 330 |
|
0113112 |
3112 |
1040 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
17 330 |
17 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 330 |
|
0113240 |
3240 |
|
Інші заклади та заходи |
2 747 925 |
2 747 925 |
789 571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 747 925 |
|
0113241 |
3241 |
1090 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
791 571 |
791 571 |
789 571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
791 571 |
|
0113242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1 956 354 |
1 956 354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 956 354 |
|
0115010 |
5010 |
|
Проведення спортивної роботи в регіоні |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 |
|
0115011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 |
|
0116030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
3 446 327 |
3 446 327 |
1 696 666 |
721 600 |
|
431 386 |
|
|
|
431 386 |
431 386 |
3 877 713 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкт "Будівництво комплексного спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) в с. Полезне Роздільнянського району Одеської області |
49 969 |
49 969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 969 |
|
0116080 |
6080 |
|
Реалізація державних та місцевих житлових програм |
|
|
|
|
|
175 000 |
|
|
|
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
0116083 |
6083 |
1060 |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа |
|
|
|
|
|
175 000 |
|
|
|
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
0117130 |
7130 |
0421 |
Здійснення заходів із землеустрою |
23 448 |
23 448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 448 |
|
0117350 |
7350 |
0443 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
23 242 |
23 242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 242 |
|
0118110 |
8110 |
0320 |
Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |
160 000 |
160 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 000 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
0118330 |
8330 |
0540 |
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
33 300 |
33 300 |
|
|
|
|
39 300 |
|
0112010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
4 939 040 |
4 939 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 939 040 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
547 110 |
547 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547 110 |
|
0112110 |
2110 |
|
Первинна медична допомога населенню |
1 888 954 |
1 888 954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 888 954 |
|
0112111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 888 954 |
1 888 954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 888 954 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
456 165 |
456 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456 165 |
|
0112150 |
2150 |
|
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров"я |
1 203 266 |
1 203 266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 203 266 |
|
0112152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я |
1 203 266 |
1 203 266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 203 266 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
289 708 |
289 708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289 708 |
|
0117693 |
7693 |
0490 |
Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) |
1 908 483 |
1 908 483 |
|
|
|
121 431 |
|
|
|
121 431 |
121 431 |
2 029 914 |
|
|
|
|
утримання КП "Трудовий архів" |
138 019 |
138 019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 019 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
57 561 |
57 561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 561 |
|
|
|
|
утримання КП "Злагода" |
1 770 464 |
1 770 464 |
|
|
|
121 431 |
|
|
|
121 431 |
121 431 |
1 891 895 |
|
0113030 |
|
|
Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
256 000 |
256 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
256 000 |
|
0113033 |
3033 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
220 000 |
220 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 000 |
|
0113032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
36 000 |
36 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 000 |
|
0117460 |
7460 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
465 986 |
465 986 |
|
|
|
1 174 560 |
|
|
|
1 174 560 |
1 174 560 |
1 640 546 |
|
0117461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
465 986 |
465 986 |
|
|
|
1 174 560 |
|
|
|
1 174 560 |
1 174 560 |
1 640 546 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-15 Контрольно-пропускний пункт "Великоплоске" - Новопетрівка - Цебрикове - Знам"янка - Березівка на ділянці км 14+000 - км 27+000 |
348 925 |
348 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
348 925 |
|
0116010 |
6010 |
|
Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства |
75 061 |
75 061 |
|
|
|
204 024 |
|
|
|
204 024 |
204 024 |
279 085 |
|
0116013 |
6013 |
0620 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
75 061 |
75 061 |
|
|
|
204 024 |
|
|
|
204 024 |
204 024 |
279 085 |
|
0116070 |
6070 |
|
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000 |
|
0116071 |
6071 |
|
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000 |
|
0118220 |
8220 |
0380 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
|
0118240 |
8240 |
0380 |
Заходи та роботи з територіальної оборони |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 |
|
0118410 |
8410 |
0830 |
Фінансова підтримка засобів масової інформації |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
|
0117691 |
7691 |
0490 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого |
|
|
|
|
|
54 465 |
54 465 |
|
|
|
|
54 465 |
|
0117540 |
7540 |
|
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості |
285 000 |
285 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
285 000 |
|
0600000 |
|
|
Відділ освіти культури та туризму Великомихайлівської селищної ради |
103 352 503 |
103 352 503 |
92 330 728 |
5 054 394 |
|
16 217 470 |
2 473 247 |
|
|
13 744 223 |
13 492 223 |
119 569 973 |
|
0610000 |
|
|
Відділ освіти культури та туризму Великомихайлівської селищної ради |
103 352 503 |
103 352 503 |
92 330 728 |
5 054 394 |
|
16 217 470 |
2 473 247 |
|
|
13 744 223 |
13 492 223 |
119 569 973 |
|
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
8 288 290 |
8 288 290 |
6 394 693 |
627 393 |
|
666 000 |
300 000 |
|
|
366 000 |
366 000 |
8 954 290 |
|
0611020 |
1020 |
|
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
24 041 132 |
24 041 132 |
17 872 410 |
3 718 682 |
|
8 589 302 |
2 041 247 |
|
|
6 548 055 |
6 365 055 |
32 659 434 |
|
0611021 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
24 070 132 |
24 070 132 |
17 872 410 |
3 718 682 |
|
8 589 302 |
2 041 247 |
|
|
6 548 055 |
6 365 055 |
32 659 434 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок додаткової дотації |
761 870 |
761 870 |
761 870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
761 870 |
|
|
|
|
за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів |
|
|
|
|
|
4 907 833 |
|
|
|
4 907 833 |
4 907 833 |
4 907 833 |
|
0611030 |
1030 |
|
Надання загальної сердньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
53 407 200 |
53 407 200 |
53 407 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 407 200 |
|
0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
53 407 200 |
53 407 200 |
53 407 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 407 200 |
|
0111060 |
1060 |
|
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією |
460 788 |
460 788 |
|
|
|
5 025 178 |
|
|
|
5 025 178 |
5 025 178 |
5 485 966 |
|
0611061 |
1061 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
460 788 |
460 788 |
|
|
|
5 025 178 |
|
|
|
5 025 178 |
5 025 178 |
5 485 966 |
|
0611070 |
1070 |
0960 |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1 507 357 |
1 507 357 |
1 419 267 |
61 490 |
|
|
|
|
|
|
|
1 507 357 |
|
0611120 |
1120 |
0950 |
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000 |
|
0611160 |
1160 |
0990 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
1 183 311 |
1 183 311 |
1 035 311 |
30 000 |
|
28 000 |
|
|
|
28 000 |
28 000 |
1 211 311 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
580 000 |
580 000 |
578 000 |
|
|
28 000 |
|
|
|
28 000 |
28 000 |
608 000 |
|
0611140 |
1140 |
|
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
3 118 691 |
3 118 691 |
2 323 324 |
88 915 |
|
8 840 |
|
|
|
8 840 |
8 840 |
3 127 531 |
|
0611141 |
1141 |
0990 |
Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти |
2 956 111 |
2 956 111 |
2 323 324 |
88 915 |
|
8 840 |
|
|
|
8 840 |
8 840 |
2 964 951 |
|
0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
162 580 |
162 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162 580 |
|
0611080 |
1080 |
0960 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
2 475 906 |
2 475 906 |
2 561 784 |
70 122 |
|
71 000 |
20 000 |
|
|
51 000 |
|
2 546 906 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
72 161 |
72 161 |
72 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72 161 |
|
0611150 |
1150 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
1 651 711 |
1 651 711 |
1 362 819 |
182 892 |
|
272 984 |
|
|
|
272 984 |
272 984 |
772 695 |
|
0611151 |
1151 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
464 711 |
464 711 |
210 819 |
182 892 |
|
49 984 |
|
|
|
49 984 |
49 984 |
514 695 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
301 414 |
301 414 |
143 146 |
122 220 |
|
24 689 |
|
|
|
24 689 |
24 689 |
326 103 |
|
0611152 |
1152 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 152 000 |
|
0611154 |
1154 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому періоді) |
35 000 |
35 000 |
|
|
|
223 000 |
|
|
|
223 000 |
223 000 |
258 000 |
|
0611170 |
1170 |
|
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спороможна школа для кращих результатв" |
|
|
|
|
|
401 225 |
|
|
|
401 225 |
401 225 |
401 225 |
|
0611171 |
1171 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів` |
|
|
|
|
|
40 125 |
|
|
|
40 125 |
40 125 |
40 125 |
|
0611172 |
1172 |
0990 |
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|
|
|
|
361 100 |
|
|
|
361 100 |
361 100 |
361 100 |
|
0611180 |
1180 |
|
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
480 459 |
480 459 |
|
|
|
764 223 |
|
|
|
764 223 |
764 223 |
1 244 682 |
|
0611181 |
1181 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
150 500 |
150 500 |
|
|
|
349 500 |
|
|
|
349 500 |
349 500 |
500 000 |
|
0611182 |
1182 |
0990 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
329 959 |
329 959 |
|
|
|
414 723 |
|
|
|
414 723 |
414 723 |
744 682 |
|
0611200 |
1200 |
0990 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
644 162 |
644 162 |
575 744 |
|
|
223 718 |
|
|
|
223 718 |
223 718 |
867 880 |
|
0614080 |
4080 |
|
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
10 000 |
10 000 |
40 000 |
|
0614082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
10 000 |
10 000 |
40 000 |
|
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
745 146 |
745 146 |
631 483 |
50 983 |
|
|
|
|
|
|
|
745 146 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за рахунок іншої субвенції з інших місцевих бюджетів |
94 416 |
94 416 |
94 416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 416 |
|
0614060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
3 276 894 |
3 276 894 |
3 125 036 |
139 678 |
|
100 000 |
82 000 |
|
|
18 000 |
|
3 376 894 |
|
0615030 |
5030 |
|
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
1 697 296 |
1 697 296 |
1 621 657 |
84 239 |
|
27 000 |
|
|
|
27 000 |
27 000 |
1 724 296 |
|
0615031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 697 296 |
1 697 296 |
1 621 657 |
84 239 |
|
27 000 |
|
|
|
27 000 |
27 000 |
1 724 296 |
|
0613140 |
3140 |
1040 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
314 160 |
314 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 160 |
|
0617691 |
7691 |
0490 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого |
|
|
|
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
30 000 |
|
3700000 |
|
|
Фінансовий відділ Великомихайлівської селищної ради |
2 037 980 |
2 037 980 |
812 206 |
|
|
14 028 |
|
|
|
14 028 |
14 028 |
2 052 008 |
|
3710000 |
|
|
Фінансовий відділ Великомихайлівської селищної ради |
2 037 980 |
2 037 980 |
812 206 |
|
|
14 028 |
|
|
|
14 028 |
14 028 |
2 052 008 |
|
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
858 206 |
858 206 |
812 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
858 206 |
|
3718710 |
8700 |
0133 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
|
3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції |
879 774 |
879 774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
879 774 |
|
3719750 |
9750 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів |
|
|
|
|
|
14 028 |
|
|
|
14 028 |
14 028 |
14 028 |
|
3719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|
Всього |
134 576 727 |
134 576 727 |
105 295 725 |
6 403 094 |
|
21 045 948 |
2 561 012 |
|
|
18 484 936 |
18 232 936 |
155 622 675 |
|